中铁十四局集团有限公司东营港区一突堤集装箱码头工程项目经理部钢材询价函

发布时间: 2024-04-20
摘要信息
招标单位 中铁十四局集团有限公司东营港区一突堤集装箱码头工程项目经理 地区 山东省东营市东营区
发布时间 2024-04-20 00:00:00 项目编号
投标截止时间 2024-04-23 开标时间
项目分类 招标 行业分类 民航/水运,水利,混凝土
相关产品 钢材、水工建筑物、接岸结构改造、航道辅助设施、堆场道路、给排水工程、装卸、加工钢板、热镀锌钢管、高杆灯接地母线40m、角钢
联系方式
1收起
马腾达 15299211333
正文内容

中铁十四局集团有限公司东营港区一突堤集装箱码头工程项目经理部拟组织施工所需钢材进行采购。采购方式为询价。使用单位为:中铁十四局集团有限公司东营港区一突堤集装箱码头工程项目经理部。

一、工程概况

东营港东营港区一突堤集装箱码头工程位于山东省东营港规划一突堤南岸,紧邻规划通用泊位作业区。项目的建设规模为5万吨级集装箱泊位1个(水工结构按照靠泊10万吨级集装箱船舶设计建设),可兼顾同时靠泊2艘2万吨级集装箱船,岸线长度420米,设计年运量30万标准箱。本项目施工内容包含水工建筑物、接岸结构改造、航道辅助设施、堆场道路(地基处理)、给排水工程、供电照明工程、供电土建等工程;另外负责装卸设备的购置、安装及调试。

二、采购人信息

询价人:中铁十四局集团有限公司东营港区一突堤集装箱码头工程项目经理部

地址:山东省东营市河口区东营港港城路海欣港务三楼中铁十四局

联系人:马腾达 电话:15299211333

电子邮件:670155926@qq.com

三、采购内容

1)本次采购产品的规格型号、技术要求、数量详见下表:

序号

材料名称

规格型号

单位

数量

备注

1

加工钢板

2000*1500*14mm(详见图纸)

47.8

144块,必须为国标

2

热镀锌钢管

SC125

3.25

204米,必须为国标

3

热镀锌钢管

SC100

34.5

3000米,必须为国标

4

热镀锌钢管

SC70

7.05

1002米,必须为国标

5

高杆灯接地母线(40m)

40*4mm热镀锌扁钢

0.408

324米,必须为国标

6

高杆灯接地极(40m)

热镀锌钢管SC50,L=2.5m

0.744

48根,必须为国标

7

角钢

75*5mm

4.85

834米,必须为国标

备注:1、含发票、含运费等费用。

2)验收要求:

卖方应随同每批物资发运附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书及有关部门的质检合格证明等必要文件。

四、交货地点及日期:

交货地点:东营港项目部。

交货日期:接到甲方通知后的5天内。

五、合格的报价人

1)营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产商或代理商,报价人必须是能开具增值税专用发票的一般纳税人。

2)成立时间不少于一年。

六、产品报价

1)本次产品的报价为到站总价,包括出厂至采购方工地车板交货前所有费用及税费。包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费及售后服务费等以及所有相关税项费用。

2)到站单价为:采用固定单价。

3)最高限价4750元。

七、结算及付款方式

1、货款结算:结算货款=实收数量×到站结算单价

实收数量以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,并确保无误后乙方及时无条件提供有效增值税专用发票,无发票不付款。如乙方未按时提供发票,甲方有权延长收货时间,并可申请退换货。

2、付款以电汇、银行转账、铁建银信、供应链产品或银行承兑汇票等方式进行支付。五个月内付款比例不低于已供总货款的85%(乙方每次收货款时,须开据同等金额的收款收据)。(所有货款均不计利息,若货款逾期支付,均不计利息及损失)。货款的支付不免除货物的质量保证责任。

八、报价截止时间

报价截止时间:2024年4231000前将报价单及资质发送指定邮箱。

九、评审

采用综合评审法,通过技术、服务、报价等评审委员会(项目部成立设备物资领导小组)对各报价人综合评审,出具书面会议纪要确定中标人。

 

                   中铁十四局集团有限公司东营港区

                   一突堤集装箱码头工程项目经理部

2024.04.20

报价函

中铁十四局集团有限公司东营港区一突堤集装箱码头工程项目经理部:

    我方愿意参加询价编号为ZTSSJ03-WZ-DYG-2024-028钢材询价采购文件的报价,并已按照询价函中要求的内容充分、如实、准确地向贵方递交报价文件,并愿以总计人民币(小写)__________元整(大写元)____________报价,实收数量×到站结算单价进行结算。

序号

材料名称

型号

采购数量

单位

抵扣税率

综合到站单价(元)

综合到站金额(元)

联系人

联系方式





















 

 

1、法人授权书及身份证

2、企业营业执照

                                                    报价人(盖章):

                                     法定代表人或被授权代理人签字:

                                               日期: